Page 31 - 중장기 경영전략 실행과제 이행계획서
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재원현황 총괄
(단위 : 백만원)
구 분 합 계 2017 2018 2019 2020 2021 2022
국 비 34,136 799 1,819 9,989 19,724 1,294 511
(국제전시컨벤션센터) (28,600) (300) (1,200) (8,600) (18,500)
시 비 118,304 11,070 10,792 29,869 53,128 10,424 3,022
(국제전시컨벤션센터) (66,800) (700) (2,900) (19,900) (43,300)
자 체 5,268 327 590 989 1,436 1,317 610
기 타 117 9 11 11 23 28 35
합 계 157,825 12,205 13,211 40,857 74,311 13,063 4,178
(국제전시컨벤션센터) (95,400) (1,000) (4,100) (28,500) (61,800)
*대전국제전시컨벤션센터 건립비용 반영 : 국비 28,600백만원, 시비 66,800백만원
전략목표별 투자소요
(단위 : 백만원)
전략목표 구 분 합 계 2017 2018 2019 2020 2021 2022
국 비 980 100 170 210 240 260 -
시 비 17,229 5,144 2,365 2,895 2,775 2,925 1,125
대전도시
브랜드 제고 자 체 1,889 130 216 301 716 526 1
기 타 117 9 11 11 23 28 35
합 계 20,215 5,383 2,762 3,417 3,754 3,739 1,161
국 비 30,696 609 1,529 8,944 18,859 384 371
시 비 96,654 5,819 8,190 25,937 49,196 6,172 1,340
대전 MICE
산업 활성화 자 체 374 25 40 41 58 160 50
기 타 - - - - - - -
합 계 127,724 6,453 9,759 34,922 68,113 6,716 1,761
국 비 2,390 90 120 825 605 610 140
시 비 4,280 80 205 995 1,135 1,315 550
대전 관광 자 체 1,732 - 144 363 445 455 325
성장기반 구축
기 타 - - - - - - -
합 계 8,402 170 469 2,183 2,185 2,380 1,015
국 비 70 - - 10 20 40 -
시 비 142 27 32 42 22 12 7
지속가능
경영체계 확립 자 체 1,273 172 190 284 217 176 234
기 타 - - - - - - -
합 계 1,485 199 222 336 259 228 241
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