Page 49 - AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG_Neat
P. 49

Serba - serbi            Hutang
                                                   pembelian
                                                                  Akun       Ref      Jumlah    Dagang

                Berikut ini transaksi pembelian kredit yang terjadi dalam bulan januari 2018 :

               Januari  4, pembelian pakaian dari UD ABADI seharga Rp. 4.800.000,00. Faktur No. 065,
                         syarat pembayaran n/30.

               Januari  8, penerimaan faktur nomor 215 dari Toko ANITA untuk barang-barang bernama :

                                  Pakaian anak olahraga…………………………….             Rp. 1.800.000,00
                                  Perlengkapan toko seharga………………………..          Rp.    400.000,00  +

                                            Jumlah faktur……………………               Rp. 2.200.000,00
               Januari 15, penerimaan faktur nomor 300 dari PD CITRA BUSANA untuk 100 potong celana

                         jeans Eagle @ Rp. 27.500,00, ditambah biaya angkutan Rp 45.000,00. Jumlah faktur
                         Rp. 2.795.000,00. Syarat pembayaran 2/20,n/30.

               Januari 22, penerimaan  faktur no.425 dari toko PIONIR untuk pembelian peralatan kantor

                         seharga Rp. 1.200.000,00 dan perlengkapan kantor seharga Rp. 200.000,00. Syarat
                         pembayaran 10 hari setelah tanggal faktur.

               Januari 25, pembelian bermacam-macam kaos dari JONO & Co seharga Rp. 1.600.000,00.
                         Faktur no.075, syarat pembayaran n/30.

               Januari 27, penerimaan  faktur no 117 dari PD SEKAWAN untuk barang  yang dipesan 20
                         januari 2018: 50 potong jaket @Rp. 22.500,00 syarat pembayaran 2/10,n/30.

               Januari 28, pembelian perlengkapan toko dari toko ANITA seharga Rp. 400.000,00. Faktur

                         No.376, pembayaran 10 hari setelah tanggal faktur.
               Januari 30, penerimaan barang dari PT ABADI seharga Rp. 1.400.000,00. Faktur No. 0113.

                         Pembayaran n/30.
               Januari 31, penerimaan faktur No. 116 dari toko PUSAKA u tuk pembelian 300 potong kemeja

                         seharga Rp. 6.000.000,00 ditambah biaya angkutan Rp. 60.000,00. Jumlah faktur Rp.

                         6.060.000,00. Pembayaran 2/10,n/30.
               Tugas anda :

                   1)  Catat transaksi di atas dalam buku jurnal pembelian!






                                                           44
                                                           xlix
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54