Page 14 - lapmonevdakfdd_semester1_2019
P. 14
10(sepuluh) Bidang untuk Penugasan dan 6(enam) bidang untuk DAK
Reguler,8(delapan) untuk bidang AFFIRMASI
Bidang DAK Affirmasi DAK Penugasan DAK Reguler Grand Total
Air Minum 7,955,917,000 22,165,829,000 24,668,522,000 54,790,268,000
Irigasi 34,361,908,000 34,361,908,000
Jalan 12,014,979,000 238,861,403,000 250,876,382,000
Kelautan dan Perikanan 13,615,313,000 13,615,313,000
Kesehatan 21,513,999,000 207,598,713,000 216,101,652,000 445,214,364,000
LHK 5,808,635,000 5,808,635,000
Pariwisata 16,157,912,000 16,157,912,000
Pasar 33,663,776,000 33,663,776,000
Pendidikan 2,940,763,000 32,364,487,000 239,392,463,000 274,697,713,000
Pertanian 34,432,503,000 34,432,503,000
Perumahan dan Permukiman 5,971,875,000 9,219,790,000 15,191,665,000
Sanitasi 4,110,088,000 8,150,684,000 11,539,492,000 23,800,264,000
SIKM 4,500,000,000 4,500,000,000
Transportasi 20,171,000,000 20,171,000,000
. Grand Total 62,663,642,000 356,129,011,000 808,489,050,000 1,227,281,703,000
S Table 4 PAGU PER BIDANG PER JENIS DANA OM SPAN
edangkan Alokasi Dana Desa disalurkan pada 1.341 Desa pada 9 Pemerintah Daerah melalui 4 KPPN, dengan Total Pagu
PROVINSI Jumlah PAGU DIPA Tahap I Tahap II Tahap III
Desa Pagu Real Persentase T1 Pagu Real Persentase_T2 Pagu Real
KAB. BENGKULU UTARA (01) 215 169,662,351,000 33,932,470,200 33,932,470,200 20% 67,864,940,400 67,164,129,200 39.59% 67,864,940,400 0
KAB. BENGKULU SELATAN (02) 142 109,814,061,000 21,962,812,200 21,962,812,200 20% 43,925,624,400 43,925,624,400 40.00% 43,925,624,400 0
KAB. REJANG LEBONG (03) 122 110,877,573,000 22,175,514,600 22,175,514,600 20% 44,351,029,200 44,348,508,900 40.00% 44,351,029,200 0
KAB. SELUMA (04) 182 143,052,107,000 28,610,421,400 28,610,421,400 20% 57,220,842,800 57,220,842,800 40.00% 57,220,842,800 0
KAB. KAUR (05) 192 146,407,949,000 29,281,589,800 29,281,589,800 20% 58,563,179,600 58,293,126,560 39.82% 58,563,179,600 0
KAB. MUKO-MUKO (06) 148 124,132,565,000 24,826,513,000 24,826,513,000 20% 49,653,026,000 49,653,026,000 40.00% 49,653,026,000 0
KAB. LEBONG (07) 93 78,571,304,000 15,714,260,800 15,714,260,800 20% 31,428,521,600 31,428,521,600 40.00% 31,428,521,600 0
KAB. KEPAHIANG (08) 105 85,736,940,000 17,147,388,000 17,147,388,000 20% 34,294,776,000 34,294,776,000 40.00% 34,294,776,000 0
KAB. BENGKULU TENGAH (09) 142 111,163,857,000 22,232,771,400 22,232,771,400 20% 44,465,542,800 44,197,504,143 39.76% 44,465,542,800 0
TOTAL 1,341.00 1,079,418,707,000 215,883,741,400 215,883,741,400 20% 431,767,482,800 430,526,059,603 39.88% 431,767,482,800 0
Table 5 PAGU DAN REALIASI DD PER PEMDA
sebesar Rp.1.079 Triliun atau mengalami kenaikan sebesar 14% dibandingkan Tahun 2018.
K Pemerintah dalam
arena Peningkatan Jumlah Alokasi Desa , yang menjadi representasi
TKDD termasuk didalammnya DAK Kehadarian
FISIK dan Dana Desa, serta maksud Mendorong Percepatan Pembangunan,
dari Program Nasional Nawacita tersebut karena hal ini adalah bagian dari
maka dibutuhkan Laporan Monitoring, ini Program Nasional maka menjadi
dimaksudkan untuk dapat memastikan keniscayaan untuk mengawal Kebijakan
terlaksananya Program Nasional tersebut Baik dari Proses
tersebut, dan mengetahui Progres Penyalurannya hingga dalam
perkembangan dari Alokasi DAK FISIK DAN Pelaporannya, Pelaporan ini akan
DANA DESA,benar-benar digunakan untuk menjadi sebagai bahan bagi Pemerintah Manfaat Laporan
melakukan pembangunan dimulai dari Pusat untuk memtoret tentang apa yang Pemantauan dan Evaluasi.
aporan hasil Pemantauan dan
Pinggiran. dibutuhkan Daerah sampai dengan L
Pelosok Desa untuk Memajukan Daerahnya Evaluasi Penyaluran DAK
Tujuan Laporan dan menjadi kontributor Pertumbuhan Fisik dan Dana Desa ini
Pemantauan dan Evaluasi; Ekonomi dan Percepatan Pembangunan diharapkan dapat memberikan
D betapa strategisnya dalam skala Daerah. 1. Laporan Pemantauan yang Page | 8
manfaat/kegunaan sebagai berikut
ari uraian diatas dapat disimpulkan
tentang
Kebijakan TKDD yang salah satu
komponennya adalah DAK FISIK dan Dana disusun akan menjadi masukan
dan rekomendasi bagi pemerintah

