Page 40 - PC Playbook for Staff
P. 40

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา




          การตรวจรับมอบงาน และการรับสินค้าในระบบ
          1.   ผู้ท าหน้าที่ตรวจรับสินค้าต้องตรวจสอบรายการสินค้า/บริการ ที่ได้รับจาก  ผู้ขาย ให้ครบถ้วน

               ถูกต้อง ตรงตาม PO และใบส่งมอบสินค้า/บริการ ก่อนจะเซ็นรับสินค้า/บริการ
          2.   หากเป็นทรัพย์สินที่ต้องติดบาร์โค้ด จะต้องตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของบาร์โค้ดเทียบกับ
               ข้อมูลที่ผู้ขายระบุใน Barcode Template ให้ถูกต้อง

          3.   ผู้ขอซื้อต้องบันทึกการรับสินค้าในระบบทันทีหลังจากได้รับสินค้า/บริการเรียบร้อยแล้ว โดยต้องมี
               จ านวนเท่ากันกับที่ระบุในใบส่งมอบสินค้า/บริการ พร้อมทั้งปิด PO ในระบบทันที

          4.   ผู้ตรวจรับมอบสินค้า/บริการ จะต้องประกอบด้วยผู้ขอซื้อและทีมผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) โดยแยกตาม
               ประเภทสินค้า/งาน (ตาราง 6.3.4)




          ตาราง 6.3.4 : การตรวจรับมอบงานและสินค้า

                                                          ผู้ตรวจรับมอบสินค้า/งาน         ผู้ลงนามใน

            ประเภทสินค้า/งาน             วงเงิน                                            ใบรับมอบ
                                                         ผู้ขอซื้อ      ทีมผู้เชี่ยวชาญ
                                                                                           สินค้า/งาน


       1.สินค้า/งานทั่วไปไม่มีความซับซ้อนหรือซื้อเป็นรายชิ้น


       เช่น  อุปกรณ์ ส านัก งาน ,    ไม่เกิน 5 หมื่น
       เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว,     วัสดุ      บาท             1 คน                 -          ผช.หส.ขึ้นไป

       สิ้นเปลือง,  ของใช้เบ็ดเตล็ด,
       ค่าใช้จ่ายทางการตลาด,Compu

       ter Hardware, ค่าบริการที่จ่าย  5 หมื่นบาท                                         ผช.หส.ขึ้นไป
       ผู้ให้บริการภายนอก (Outsourc      ขึ้นไป           2 คน                 -           และผู้น าทีม
       ing Service)

















                       ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) By Procurement Compliance Unit
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45