Page 137 - AR MMIX 300423 FINAL-2 preview
P. 137
Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Kinerja Keberlanjutan
Management Analysis and Discussion Corporate Governance Sustainability Report
Hasil evaluasi telah disampaikan kepada Direksi untuk Evaluation results have been submitted to the Board
ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk of Directors to be followed up and monitored for
memastikan SPI telah berjalan secara efektif. Dewan implementation to ensure SPI has been running
Komisaris khususnya melalui peran Komite Audit turut effectively. The Board of Commissioners, especially
berperan aktif terkait evaluasi SPI dengan melakukan through the role of the Audit Committee, plays an active
telaah hasil evaluasi oleh Internal Audit. Berdasarkan role in relation to SPI evaluation by conducting a review
evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2022, of the evaluation results by the Internal Audit. Based on
diperoleh hasil bahwa sistem SPI pada Perusahaan the evaluation that was carried out during 2022, the SPI
telah memadai. system at the Company was adequate.
Pernyataan Direksi atas Kecukupan Statement of the Board of Directors on the
Sistem Pengendalian Internal Adequacy of the Internal Control System
Sistem Pengendalian Internal yang dimiliki oleh The internal control system owned by the Company
Perusahaan selain telah ditinjau efektivitasnya, juga has not only been reviewed for its effectiveness, but
telah dinyatakan cukup baik oleh Dewan Komisaris, it has also been declared quite good by the Board
Direksi, serta Komite Audit yang ada di Perusahaan of Commissioners, Board of Directors and the Audit
sehingga sistem pengendalian internal ini telah Committee in the Company so that this internal control
dinyatakan cukup layak. system has been declared quite feasible.
Public Accountant
Akuntan
Publik
Pada tahun 2022, Perusahaan menggunakan jasa In 2022, the Company used the services of a Public
Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan Accounting Firm Hadori Sugiarto Adi & Partners as an
sebagai auditor eksternal yang mengaudit keuangan external auditor auditing the Company’s finances. The
Pereroan. Kantor Akuntan Publik tidak melakukan jasa Public Accounting Firm does not perform other services
lain terhadap Perusahaan selain jasa audit keuangan. to the Company other than financial audit services. The
Adapun Kantor Akuntan Publik yang dipakai Perusahaan Public Accounting Firms used by the Company for the
selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut: last 3 years are as follows:
Kantor Akuntan Nama Akuntan Periode Penugasan Informasi Jasa Audit | Fee
Publik Publik Assignment Period Non-Audit yang Diberikan
Public Accounting Public Accountant Information on Audit |
Firm Non-Audit Services Provided
KAP Hadori Sugiarto Henri Martha 2022 Audit Keuangan Rp280.000.000
Adi & Rekan No. AP: 1691 Financial Audit
KAP Hadori Sugiarto Henri Martha 2021 Audit Keuangan Rp75.000.000
Adi & Rekan No. AP: 1691 Financial Audit
Semua akan pada waktunya Laporan Tahunan 2022 Annual Report 2022 135