Page 21 - KFR TRIWULAN II TAHUN 2019
P. 21

Meningkatnya          Belanja
                        Grafik III.9 Pagu dan Realisasi  Belanja Pegawai, Barang dan Modal
                                Lingkup Provinsi Bengkulu Trilwuan II 2019  Pegawai   disumbang    oleh

                        6.000                                             kenaikan  gaji  pokok  dan
                      milyar rupiah   4.000  43,78%  25,38%   20,08%      pembayaran THR pada bulan

                        2.000
                          -                          5,90%                Juni.  Meningkatnya  Belanja
                                                  Sumber: SIKD (dolah)
                            Belanja Pegawai Belanja Barang  Belanja Modal  Belanja Sosial  Barang  dikarenakan  dampak

                                    Pagu  Realisasi  Persentase
                  Sumber : SIKD (diolah)                                  dari  persiapan  pelaksanaan
                  pilkada  serentak  yang  dilaksanakan  pada  bulan  April  2019.  Sementara itu,  turunnya
                  Belanja Modal dipengaruhi oleh pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses
                  terutama yang berasal dari DAK Fisik.


                  “    1.  Proses perencanaan terutama belanja modal harus diperbaiki sehingga meminimalkan kendala dalam proses
                       Terkait dengan belanja daerah dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
                           pengadaan barang dan jasa.
                       2.  Proses pengadaan barang dan jasa agar dipercepat dan berkoordinasi dengan aparat Pengawas internal
                           (APIP) terutama untuk belanja modal yang menggunakan pembiayaan dari DAK Fisik.
                       3.  Melakukan  koordinasi  dengan  K/L  teknis  dan/atau  LKPP  terkait  dengan  pengadaan  e-katalog  untuk
                           memudahkan proses pengadaan dan memberikan rasa aman bagi pejabat pengadaan.
                                                                                                           “



                    C. PROGNOSIS REALISASI APBD


                                                                          Secara    agregat,   realisasi
                           Grafik III.10 Proyeksi Pendapatan dan Belanja APBD
                                                                          pendapatan  APBD  seluruh
                                                                  97,15%
                                                                          pemda  di  Provinsi  Bengkulu
                                                                  93,15%  sampai  dengan  akhir  2019
                                           45,04%
                                        36,57%
                                    29,87%
                                21,63%                                    diperkirakan         sebesar
                         9,29% 12,52%
                                           29,13%                         Rp12.773,33     miliar   atau
                                        24,19%
                       2,60%  4,64%  8,41%13,47%
                          Jan  Feb  Mar  Apr  Mei  Jun  Jul  Agu  Sep  Okt  Nov  Des  97,15%  dari  target.  Hal  yang
                                                                          diperkirakan  tidak  mencapai
                                 Pendapatan        Belanja
                                 Proyeksi Belanja  Proyeksi Pendapatan    target  adalah  PAD  dan  dana
                                                                          transfer.
                            Tabel Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Bengkulu
                                   Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019                 APBD Pemda
                                                                                          Bengkulu
                                              Realisasi s.d TW II  Perkiraan Realisasi s.d TW IV  diprediksi
                        Uraian       Pagu
                                              Rp    % thd Pagu  Rp      % thd Pagu          defisit
                  Pendapatan Daerah      13.148,05        5.922,51  45,04% 12.773,33     97,15%  Rp214,12 M
                                                                                          pada akhir
                  Belanja Daerah       13.942,52        4.062,14  29,13% 12.987,46     93,15%  tahun 2019
                  Surplus/(defisit)  -794,47   1.860,38         -214,12

                  Realisasi Belanja APBD agregat provinsi Bengkulu sampai dengan akhir tahun 2019
                  diperkirakan sebesar Rp12.987,46 miliar atau 93,15% dari pagu. Penghematan alamiah
                  dari sisa kontrak dan permasalahan pengadaan barang dan jasa menyebabkan belanja
                  modal tidak akan terealisasi maksimal. Dari perkiraan pendapatan dan belanja tersebut,
                  maka diproyeksikan pada akhir tahun 2019 akan terjadi defisit sebesar Rp214,12 miliar.
                  18 | P a g e
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26