Page 271 - AR DPBM-2016--SMALL
P. 271

Analisis & Pembahasan Manajemen   Tata Kelola Dana Pensiun    Laporan Keuangan Konsolidasi

                    Management Discussion & Analysis  Good Pension Fund Governance  Consolidated Financial Report















              ruang Lingkup audit internal                     Scope of Internal Audit
              Audit  Internal  memiliki  otoritas  dalam  menjalankan  proses   Internal Audit has the authority to run audit processes in all
              audit  di  semua  area,  kegiatan,  personel  dan  badan  pihak   areas, activities, personnel and affiliated parties relating
              terafiliasi yang  berhubungan dengan  organisasi  DPBM   to DPBM’s organization to determine the adequacy of the
              untuk menentukan kecukupan kualitas pengendalian  intern,   quality of internal control, risk management and governance
              manajemen risiko dan proses tata kelola dengan meyakini hal-  processes as follows:
              hal sebagai berikut:
              •  Menilai kegiatan dan program termasuk tindakan pegawai   •  Assess  the  activities  and  programs  including  measures
                 untuk meyakinkan ketaatan terhadap kebijakan, prosedur,   needed to ensure employee adherence to policies,
                 standar (Code of Ethics dan Code of Conduct) dan hukum   procedures, standards (Code of Ethics and Code of
                 serta regulasi yang berlaku.                     Conduct) and the applicable laws and regulations.
              •  Menilai kegiatan untuk memberi keyakinan program dan   •  Assess the activities to provide assurance programs and
                 kegiatan  operasional  berjalan  efektif,  efisien  dan  sesuai   operations run effectively, efficiently and in accordance
                 dengan tujuan organisasi yang digariskan.        with organizational objectives.
              •  Meyakinkan  bahwa  sumber  daya  diperoleh  secara   •  Ensure that resources are acquired economically, are used
                 ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara   efficiently, and are adequately protected.
                 memadai.
              •  Program, perencanaan dan sasaran yang telah ditetapkan   •  Program, ensure that DPBM plans and targets that have
                 DPBM dapat tercapai secara optimal.              been set can be achieved optimally.
              •  Meyakinkan bahwa sistem pengendalian internal dilakukan   •  Ensure  that  the  internal  control  system  is  performed
                 secara konsisten oleh seluruh jajaran manajemen.  consistently at all levels of management.
              •  Dalam  keadaan  tertentu,  Pengurus  dapat  menugaskan   •  In  certain  circumstances,  the  Board  may  assign  Internal
                 Audit  Internal  untuk  melakukan  kegiatan  audit  khusus   Audit to conduct special audits if necessary.
                 apabila diperlukan.

              Audit Internal juga memiliki ruang lingkup untuk berkoordinasi   Internal Audit has the scope to coordinate with the External
              dengan  Audit  Eksternal  agar  tidak  terjadi  duplikasi  proses   Auditor to avoid duplication of the audit processes in the same
              audit pada area yang sama.                       areas.

              rencana audit                                    Audit Plan
              Perencanaan audit dibuat tahunan. Rencana mencakup area   An annual audit plan is prepared, and includes audit areas and
              audit dan jadual tentatif pelaksanaan. Rencana pemeriksaan   tentative  implementation  schedules.  The  Managing  Board
              harus sudah mendapat persetujuan dari Pengurus pada akhir   should approve plans at the end of the year for implementation
              tahun untuk pelaksanaan periode selanjutnya.     during the next period.

              Program Pengembangan Kompetensi                  Competency Development Program
              Program  pengembangan  kompetensi  yang  diikuti  Audit   Competence  development  programs  followed  by  Internal
              Internal di sepanjang tahun 2016 adalah:         Audit throughout 2016 included:























                                                                   Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri
                                                                                                                 271
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276