Page 273 - AR DPBM-2016--SMALL
P. 273

Analisis & Pembahasan Manajemen   Tata Kelola Dana Pensiun    Laporan Keuangan Konsolidasi

                    Management Discussion & Analysis  Good Pension Fund Governance  Consolidated Financial Report
















              Berdasarkan program kerja audit tersebut, aspek pengawasan   Based on this audit work program, and the internal control
              internal secara umum, telah melaksanakan hal-hal sebagai   aspect in general, it has carried out the following:
              berikut :
              1.  Selama kurun waktu tahun 2016, DPBM tidak diperiksa   1.   During 2016, DPBM was not audited by Otoritas Jasa
                 oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan   Keuangan  in  accordance  with  the  provisions  of  the  Risk
                 terhadap Laporan Penilaian Risiko dengan Penilaian   Assessment Report with the Self Assessment. DPBM was
                 Sendiri (Self Assesment). DPBM diperiksa terakhir oleh   reviewed by the Directorate of Monitoring Supervision
                 Direktorat Pengawasan Dana Pensiun Otoritas Jasa   of Otoritas Jasa Keuangan on January 16, 2014 with
                 Keuangan tanggal 16 Januari 2014 dengan Laporan Hasil   a  Examination  Result  Report  No.  120/NB.221/2014
                 Pemeriksaan No. 120/NB.221/2014 dengan penilaian   containing a risk level assessment for the Pension Fund
                 tingkat risiko penyelenggaraan Dana Pensiun dengan   below the “Low” risk category.
                 kategori risiko “Rendah”.                     2.   The follow-up report from the Directorate of Monitoring
              2.  Laporan  tindak  lanjut  ke  Direktorat  Pengawasan  Dana   Oversight of Otoritas Jasa Keuangan for the supervision in
                 Pensiun Otoritas Jasa Keuangan untuk pengawasan tahun   2014 has been implemented.
                 2014 telah dilaksanakan.
              3.  Management Letter  dari  Kantor  Akuntan  Publik  telah   3.   A Management Letter from the Public Accounting Firm has been
                 diberikan tanggapan dan sarannya telah ditindaklanjuti.  given feedback and its suggestions have been acted upon.
              4.  Seluruh Temuan Hasil Pemeriksaan Dewan Pengawas pada   4.   All Findings of Inspection Results of the Supervisory Board
                 tanggal 14 April 2016 telah selesai ditindaklanjuti.   on 14 April 2016 have been completed and followed up.
              5.  Melakukan pemeriksaan sesuai dengan rencana jadwal   5.   Inspections  have  been  conducted  in  accordance  with
                 pemeriksaan selama tahun 2016 telah dilaksanakan dan   the inspection schedule during 2016 and the follow-up
                 melakukan monitoring tindaklanjut penyelesaian temuan.   monitoring has been completed on the findings.
              6.  Melaksanakan fungsi  counterpart  audit  ekstern  KAP   6.   The external counterpart audit function with KAP RSM Amir
                 RSM  Amir  Abadi  Jusuf,  Aryanto,  Mawar  &  Rekan  dan   Abadi  Jusuf,  Aryanto,  Mawar  &  Rekan  and  counterpart
                 counterpart Dewan Pengawas telah dilaksanakan dengan   with the Supervisory Board has been implemented well
                 baik
              7.  Me-review dan merevisi SOP Pedoman pelaksanaan Tata   7.  Reviewed  and  revised  the  SOP  Guidelines  for  the
                 Kelola yang Baik untuk SOP Kepesertaan, Perkantoran,   implementation of Good Governance for Membership,
                 Keuangan, Akuntansi dan Investasi.               Office, Finance, Accounting and Investment SOPs.
              8.  Melaksanakan fungsi Komite yang telah dilakukan sesuai   8.  Implementation  of  the  Committee  functions  has  been
                 dengan ketentuan yang berlaku.                   carried out in accordance with the applicable provisions.
              9.  Penyelesaian permasalahan Sertiplus BNI dan PT   9.   Settlement  of  the  Sertiplus  issues  with  BNI  and  PT
                 Jasabanda  Garta  dan  BLTA  telah  diupayakan  seoptimal   Jasabanda  Garta  and  BLTA  has  been  attempted  as
                 mungkin sesuai dengan target penyelesaian pada action   optimally as possible in accordance with the completion
                 plan yang ditetapkan.                            targets in the defined action plan.
              10.  Pelaksanaan tugas dan fungsi  Quality Assurance   10.  The  implementation  of  Quality  Assurance  duties  and
                 dalam pengembangan SIDP telah dilakukan untuk    functions in the SIDP development has been conducted
                 pengembangan sistem pada modul investasi mencakup   for systems’ development on the investment modules
                 Tabungan, Sertifikat Deposito dan pada modul Kepesertaan   including Savings, Deposit Certificates and in the
                 mencakup perubahan pada proses pembayaran manfaat   Membership module covering changes in the process of
                 pensiun yaitu Hutang Manfaat Pensiun dan penutupan   payment of pension benefits, namely Pension Benefits
                 saldo dana Peserta.                              Payable and closing of Participant’s balance.

















                                                                   Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri
                                                                                                                 273
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278