Page 13 - STI annual report 2022 ver.thai
P. 13

�
                                                                                                     ี
                                                                                                           �
           รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นการด�าเนินการตามเงื่อนไขทางการค้า ให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการท่ดีของสานักงาน ก.ล.ต.
                 ั
           ปกติท่วไป ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความสมเหต และตลาดหลักทรัพย์ รวมท้งได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
                                                                ุ
                                                                                          ั
                                                                                                         ึ
           สมผล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. ก�าหนดอย่างครบถ้วน  คณะกรรมการตรวจสอบเป็นแบบรายคณะ ซ่งผลการประเมิน
           มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ โดยไม่พบ การปฏิบัติงานส�าหรับรอบปี 2565 อยู่ในระดับดีมาก โดยพบว่ามี
                                                                                            ี
                     ี
                                                                ี
                                                                ่
           รายการใดท่ผิดปกติ และรับทราบการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท การปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามท่ระบุไว้ในกฏบัตร คณะกรรมการ
           กาหนดโดยคณะกรรมการบริษทว่าด้วยเร่องหลกเกณฑ์และวิธีการ ตรวจสอบได้ใช้ความรู้ความสามารถ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
                                    ั
                                            ื
            �
                                                 ั
                                                                                                            ื
           รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท   ต่างๆ ต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการอย่างต่อเน่องด้วยความ
                                             ั
                                                                ์
                                                ์
                                                          ั
                                                             ั
                 �
                   ั
                ี
           ตามทสานกงานคณะกรรมการกากบหลักทรพยและตลาดหลกทรพย เป็นอิสระ รวมถึงได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
                ่
                                    �
                                      ั
           ประกาศก�าหนดให้บริษัทจดทะเบียนด�าเนินการ               ตรวจสอบ พร้อมกับผลการสอบทานงบการเงินต่อคณะกรรมการ
                7. การทบทวนและปรบปรงกฏบตรคณะกรรมการตรวจสอบ        บริษัทไตรมาสละครั้ง และจัดท�ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
                                     ุ
                                 ั
                                          ั
           คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการพิจารณาทบทวนกฏบัตรเป็น       เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 2565
           ประจาทุกปี เพ่อดูแลและปรับปรุงกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
                �
                       ื
                                                           สรุปในภาพรวมปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าท  ่ ี
                                                                                                               ี
                                                                         ี
                                                      และความรับผิดชอบท่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบท่ได้รับ
                                                      อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  โดยใช้ความรู้ความสามารถและ
                                                      ความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์
                                                      ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
                                                      รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
                                                      สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทมีระบบการควบคุม
                                                                                ่
                                                                                            ี
                                                                                                 ิ
                                                                                ี
                                                                                                   ิ
                                                                                                              ิ
                                                                                                               ั
                                                                                                                ิ
                                                                                                        ี
                                                      ภายใน การตรวจสอบภายในทเหมาะสมและมประสทธผล มการปฏบตงาน
                                                        ี
                                                                                  �
                                                                                                  ี
                                                      ท่สอดคล้องตามนโยบายการกากับดูแลกิจการท่ดี มีการปฏิบัติตาม
                                                      กฎหมาย ข้อก�าหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ
                                                                     ี
                                                                  ั
                                                      ของบริษัท ท้งน้ ในรอบปีท่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่าม     ี
                                                                               ี
                                                                                              ี
                                                      หรือสงสัยว่าจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดท่เป็นข้อบ่งช้ว่าเป็นรายการ
                                                                                                        ี
                                                      หรือการกระทาซ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและ
                                                                     ึ
                                                                  �
                                                                                              �
                                                      ผลการด�าเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด












                                                                                       บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)  11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18