Page 30 - 10_EBOOK Ranc Akhir Renja Perubahan 2020
P. 30

EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020
 KABUPATEN KLATEN
 OPD  : DINAS PERHUBUNGAN

 No.  SASARAN/PROGRAM/KEGIATA  INDIKATOR KINERJA  SATUAN  Target Akhir Periode Renstra   Realisasi Capaian Kinerja   Target Kinerja renja PD Tahun 2020  Realisasi Kinerja pada Triwulan  Realisasi Capaian dan   Tingkat Capaian
 N  PD Tahun 2021  Renstra PD sampai dengan                       Anggaran Renja PD 2020   Kinerja dan Realisasi
 Tahun 2019        I              II            III        IV       yang dievaluasi  Anggaran Renja 2020
                                                                                 yang dievaluasi (%)
 1  2  3  4  5  6  7  8           9            10          11        12=8+9+10+11  13=12/7*100
 K  Rp(Ribu)  K  Rp(Ribu)  K  Rp(Ribu) Renja  K  Rp(Ribu) DPA  K  Rp(Ribu)  K  Rp(Ribu)  K  Rp(Ribu)  K  Rp(Ribu)  K  Rp(Ribu)   K   Rp(Ribu)

  Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
  Perhubungan
  Program Pelayanan    Cakupan kualitas pelayanan    %   100%    6.936.866.465      3.435.904.292  100%       920.441.000  100%     920.441.000                   -     167.859.314       424.225.632                   -                   -              -              -       592.084.946          64,3
 Administrasi Perkantoran   admnistrasi perkantoran
  Penyediaan jasa surat menyurat   jumlah surat terkrim    surat            22.263          31.498.000  26657            18.482.000  3.500  3.000.000  3.500  3.000.000  1.970  1.650.000                   -                        -                   -                   -              -              -  1.970  1.650.000  56  55
  Penyediaan jasa komunikasi,    jumlah jenis rekening terbayar   jenis                   57     1.278.902.672  41          617.031.780  11  134.622.000  11  134.622.000  11  62.130.398                   -          40.001.821                   -                   -              -              -  11  102.132.219  100  76
 sumber daya air, dan listrik
  Penyediaan jasa administrasi    jumlah THL administrasi    orang                   90        719.547.459  76          383.263.463  7  102.154.000  7  102.154.000  7  15.414.979                   -          15.385.176                   -                   -              -              -  7  30.800.155  100  30
 keuangan   keuangan
  Penyediaan jasa kebersihan    jumlah THL kebersihan kantor   orang                   35        796.893.112  20          417.773.181  4  194.157.000  4  194.157.000  4  9.198.254                   -        137.061.704                   -                   -              -              -  4  146.259.958  100  75
 kantor
  Penyediaan alat tulis kantor    jumlah jenis ATK tersedia    jenis                 374        437.509.600  216          236.734.100  64  75.000.000  64  75.000.000  0  0                  64          69.457.245                   -                   -              -              -  64  69.457.245  100  93
  Penyediaan barang cetakan dan   jumlah jenis cetak dan    jenis                   89        593.671.800  59          357.227.500  19  124.823.000  19  124.823.000  0  1.918.500                  19        100.213.800                   -                   -              -              -  19  102.132.300  100  82
 penggandaan   penggandaan
  Penyediaan komponen instalasi   jumlah komponen instalasi    jenis                   56        140.198.300  32          110.063.250  14  5.000.000  14  5.000.000  0  0                     -                          -                   -                   -              -              -  0  0  0  0
 listrik/ penerangan bangunan   listrik / penerangan bangunan
 kantor   kantor
  Penyediaan bahan bacaan dan    jumlah bahan bacaan dan   buah                  28         212.715.600 18            64.934.550 5  5.916.000  5  5.916.000  0  0                    5            1.972.000                   -                   -              -              -  5  1.972.000  100  33

 peraturan perundang-undangan  peraturan perundang-undangan
 tersedia
  Penyediaan makanan dan    jumlah makan dan minum    paket                 360        169.856.000  204            84.855.000  72  20.000.000  72  20.000.000  10  6.252.500                  20          11.681.500                   -                   -              -              -  30  17.934.000  42  90
 minuman    tersedia
  Rapat-rapat koordinasi dan    jumlah frekuensi perjalanan ke   kali                 265     1.284.564.842  151          729.421.608  30  83.860.000  30  83.860.000  8  39.124.247                  14            9.656.950                   -                   -              -              -  22  48.781.197  73  58
 Konsultasi ke luar daerah   luar daerah
  Rapat-rapat koordinasi dan    jumlah frekuensi perjalanan    kali                 624        513.869.000  464          278.769.000  100  80.000.000  100  80.000.000  15  16.575.000                  30          23.775.000                   -                   -              -              -  45  40.350.000  45  50
 Konsultasi dalam daerah   dalam daerah
  Penyediaan jasa pengamanan    jumlah THL pengamanan    orang                   34        718.640.080  22          401.050.470  6  83.734.000  6  83.734.000  6  13.295.436                     -          14.020.436                   -                   -              -              -  6  27.315.872  100  33
 kantor   kantor
  Penyusunan Perencanaan dan    Jumlah dokumen perencanaan   buah                   24          39.000.000  8              8.698.000  8  8.175.000  8  8.175.000  8  2.300.000                     -            1.000.000                   -                   -              -              -  8  3.300.000  100  40
 Pelaporan   dan pelaporan
                                                                   Rata-rata capaian kinerja (%)   78  55
                                                                         Predikat Kinerja   Sangat Tinggi ST
  Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Program I adalah program rutin sehingga setiap bulan dilaksanakan, terjadi pengurangan anggaran dikarenakan wabah Covid-19
  Faktor penghambat pencapaian kinerja
  Program Peningkatan Sarana    Cakupan pemenuhan sarana    %   90%    4.599.810.943  87,00%     1.617.394.942  0,92  467.304.000  0,92  467.304.000  0  102.769.500  243.834.200                   -                   -              -              -  0  346.603.700  0  74
 dan Prasarana Aparatur   dan prasarana sumber daya
 aparatur
  Pengadaan kendaraan dinas /    jumlah kendaraan dinas /    unit                     2     1.350.000.000  3          585.773.600  0  0  0  0  0  0                     -                          -                   -                   -              -              -  0  0  0  0
 operasional   operasional terbeli
  Pengadaan peralatan gedung    jumlah peralatan gedung kantor   unit                   84        724.532.000  57          368.691.300  29  124.700.000  29  124.700.000  4  35.035.500                  25          63.951.200                   -                   -              -              -  29  98.986.700  100  79
 kantor   terbeli
  Pengadaan mebelair    jumlah mebelair terbeli    unit                 213        720.200.300  296          376.910.500  12  56.253.000  12  56.253.000  12  37.325.000                     -            2.850.000                   -                   -              -              -  12  40.175.000  100  71
  Pemeliharaan rutin / berkala    jumlah gedung kantor   unit                    7         435.694.500 5          223.357.500 1  170.000.000  1  170.000.000  0  0                    1        162.217.000                   -                   -              -              -  1  162.217.000  100  95

 gedung kantor   terpelihara
  Pemeliharaan rutin / berkala    jumlah kendaraan dinas/    unit                 165        649.974.343  112          374.558.961  30  61.351.000  30  61.351.000  5  14.491.500                    6            8.121.000                   -                   -              -              -  11  22.612.500  37  37
 kendaraan dinas / operasioanal  operasional terpelihara
  Pemeliharaan rutin / berkala    jumlah peralatan gedung kantor  unit                186         259.990.000 144          144.896.500 21  55.000.000  21  55.000.000  8  15.917.500                    5            6.695.000                   -                   -              -              -  13  22.612.500  62  41

 peralatan gedung kantor   terpelihara
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35