Page 31 - 10_EBOOK Ranc Akhir Renja Perubahan 2020
P. 31

No.  SASARAN/PROGRAM/KEGIATA  INDIKATOR KINERJA  SATUAN  Target Akhir Periode Renstra   Realisasi Capaian Kinerja   Target Kinerja renja PD Tahun 2020  Realisasi Kinerja pada Triwulan  Realisasi Capaian dan   Tingkat Capaian
               N                                 PD Tahun 2021  Renstra PD sampai dengan                                                                        Anggaran Renja PD 2020   Kinerja dan Realisasi
                                                                 Tahun 2019                                      I             II            III         IV       yang dievaluasi  Anggaran Renja 2020
                                                                                                                                                                              yang dievaluasi (%)
      1         2              3          4          5              6                     7                     8              9             10          11       12=8+9+10+11  13=12/7*100
                                                K     Rp(Ribu)  K    Rp(Ribu)  K   Rp(Ribu) Renja  K  Rp(Ribu) DPA  K  Rp(Ribu)  K  Rp(Ribu)  K  Rp(Ribu)  K  Rp(Ribu)  K  Rp(Ribu)   K   Rp(Ribu)
         Pemeliharaan rutin / berkala    jumlah mebelair terpelihara    unit                 101        154.019.800  60            43.684.600  0  0  0  0  0  0                     -                          -                   -                   -              -              -  0  0  0  0
        mebelair
         Pengadaan Papan Informasi    jumlah papan informasi terbeli   unit                 240        305.400.000  104          107.679.900  0  0  0  0  0  0                     -                          -                   -                   -              -              -  0  0  0  0
                                                                                                                                                                Rata-rata capaian kinerja (%)   80  65
                                                                                                                                                                      Predikat Kinerja  Sangat Tinggi ST
     Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ada kegiatan yang dilaksanakan rutin, terjadi pengurangan anggaran dikarenakan wabah Covid-19
     Faktor penghambat pencapaian kinerja :
         Program Rehabilitasi dan    Prosentase Perlengkapan    %   87%    8.929.770.430  86,00%     2.187.022.990  0,86  332.255.000  0,86  332.255.000  0  16.621.718  13.986.718                   -                   -              -              -  0  30.608.436  0  9
        Pemeliharaan Prasarana dan   jalan dalam kondisi baik
        Fasilitas LLAJ
         Rehabilitasi / pemeliharaan    jumlah alat uji terpelihara    unit                   61        744.239.900  37          487.035.000  13  86.875.000  13  86.875.000  0  0                     -                          -                   -                   -              -              -  0  0  0  0
        sarana alat pengujian kendaraan
        bermotor
         Rehabilitasi/pemeliharaan    jumlah terminal    lokasi                     9        406.229.250  3          125.358.650  2  75.000.000  2  75.000.000  0  0                     -                          -                   -                   -              -              -  0  0  0  0
        terminal / pelabuhan
         Rehabilitasi dan pemeliharaaan   jumlah traffic light terpelihara    unit                 178     1.068.049.280  116          714.073.464  31  140.380.000  31  140.380.000  5  12.876.718                     -          13.196.718                   -                   -              -              -  5  26.073.436  16  19
        trafic light
         Rehabilitasi / pemeliharaan    jumlah marka jalan terpelihara   m2            38.433     6.532.052.000  19389       2.258.395.897  0  0  0  0  0  0                     -                          -                   -                   -              -              -  0  0  0  0
        marka jalan
         Rehabilitasi / pemeliharaan    jumlah rambu lalu lintas    buah                 604        179.200.000  162            57.782.000  48  30.000.000  48  30.000.000  9  3.745.000                    5               790.000                   -                   -              -              -  14  4.535.000  29  15
        rambu-rambu lalu lintas   terpelihara
                                                                                                                                                                Rata-rata capaian kinerja (%)   11  8
                                                                                                                                                                      Predikat Kinerja  Sedang  S
     Faktor pendorong keberhasilan kinerja
     Faktor penghambat pencapaian kinerja : Ada kegiatan yang dilaksanakan rutin, dan ada juga yang dilaksanakan pada triwulan III, terjadi pengurangan anggaran dikarenakan wabah Covid-19
         Program Peningkatan    Indeks kepuasan layanan    indeks                  80    2.412.179.100  79,016     1.421.914.112  79,754  301.800.000  79,754  301.800.000  0  26.178.784  84.441.178                   -                   -              -              -  0  110.619.962  0  37
        Pelayanan Angkutan   angkutan
         Uji kelayakan sarana    jumlah penguji terfasilitasi    orang                     8        630.257.650  22          542.220.121  12  173.800.000  12  173.800.000  12  26.178.784                     -          33.045.178                   -                   -              -              -  12  59.223.962  100  34
        transportasi guna keselamatan
        penumpang
         Pengumpulan dan analisis    jumlah aplikasi SIM    buah                     1          32.000.000               1,00            63.113.600  0  0  0  0  0  0                     -                          -                   -                   -              -              -  0  0  0  0
        database pelayanan angkutan   angkutan/dokumen tersusun
         Koordinasi dalam peningkatan    jumlah posko terpasang    posko                   44     1.156.892.450  30          724.465.450  7  124.000.000  7  124.000.000  0  0                     -          49.456.000                   -                   -              -              -  0  49.456.000  0  40
        pelayanan angkutan
         Fasilitasi mudik lebaran    jumlah bus untuk menjemput    bus                   18        334.983.300  10          169.028.400  0  0  0  0  0  0                     -                          -                   -                   -              -              -  0  0  0  0
                        pemudik dari Jakarta
         Pemilihan awak kendaraan    jumlah pemenang awak    orang                   18   104.770.700   12   62.908.200   0  0  0  0  0  0                     -                          -                   -                   -              -              -  0  0  0  0
        umum teladan    kendaraan umum teladan
         Pemilihan pelajar pelopor    jumlah pemenang pelajar    orang                   18          98.275.000  12            57.824.000  0  0  0  0  0  0                     -                          -                   -                   -              -              -  0  0  0  0
        keselamatan lalu lintas   pelopor keselamatan lalu lintas

         Penertiban dan Pengawasan    Jumlah terminal tertib dan   Terminal                  26           55.000.000 12          165.801.450 7  4.000.000  7  4.000.000  0  0                    7            1.940.000                   -                   -              -              -  7  1.940.000  100  49
        terminal        terawasi
                                                                                                                                                                Rata-rata capaian kinerja (%)   67  41
                                                                                                                                                                      Predikat Kinerja   Sangat Tinggi ST
     Faktor pendorong keberhasilan kinerja
     Faktor penghambat pencapaian kinerja : Ada kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan III, dan triwulan IV, terjadi pengurangan anggaran dikarenakan wabah Covid-19
         Program Pengendalian dan    Prosentase perlengkapan   %  40%  ############# 51,94%    10.358.978.199 0,519  2.388.161.000  0,519  2.388.161.000  0  249.667.346                   -                        -                   -                   -              -              -  0  249.667.346  0  10
        Pengamanan Lalu Lintas   jalan terpasang
         Pengadaan rambu-rambu lalu    jumlah rambu lalu lintas   buah             4.098        2.014.181.000 3398          858.422.250 0  0  0  0  0  0                     -                          -                   -                   -              -              -  0  0  0  0
        lintas          terpasang
         Fasilitasi pengamanan    jumlah THL pengamanan   orang                    6           818.043.500 18          496.015.308 6  129.831.000  6  129.831.000  6  49.803.436                     -          12.953.436                   -                   -              -              -  6  62.756.872  100  48
        perlintasan kereta api   perlintasan sebidang terbayar
        (Pengamanan lalu lintas jalan)
         Operasional penertiban    Jumlah operasi penertiban   kali                576      1.556.881.154 384       1.332.639.470 65  85.000.000  65  85.000.000  5  8.115.000                    3          37.944.400                   -                   -              -              -  8  46.059.400  12  54

        angkutan galian golongan C   angkutan galian golongan C
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36