Page 23 - เอกสารนำเสนอรมช.ศธ.
P. 23

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน




                                           เป้าหมาย               งบประมาณ                   +เพิ่ม/-ลด
             หมวดรายจ่าย/โครงการ/รายการ                    ปี 2561       ปี 2562                             แผนงาน
                                      ปี 2561   ปี 2562                                 จ านวน      ร้อยละ
                                                            (พ.ร.บ.)   (หลังกรรมาธิการฯ)
           5. งบรายจ่ายอื่น                              1,427,624,100   1,397,554,600   -30,069,500   -2.11
           เบิกจ่ายเป็นงบลงทุน                                 16,134,800                          -      -16,134,800  -100.00
           1) โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางบูรณา  1 ระบบ    -                                             -      -16,134,800  -100.00
           การข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติ               16,134,800
           ผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน
           เบิกจ่ายเป็นรายจ่ายอื่น                       1,411,489,300   1,397,554,600   -13,934,700   -0.99
           1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  1 ครั้ง   1 ครั้ง    433,500     433,500           -       -      พื้นฐาน
           ต่างประเทศชั่วคราว
           2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกัน  1,136 โรง   436 โรง    8,131,600     2,139,700    -5,991,900   -73.69   พื้นฐาน
           คุณภาพโรงเรียนเอกชน
           3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเครือข่าย  3,085 คน   2,375 คน    5,127,200     3,985,100    -1,142,100   -22.28   พื้นฐาน
           พัฒนาการศึกษาเอกชน
           4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการ  1,200 คน   1,200 คน    1,679,800     1,679,800     -       -      พื้นฐาน
           พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
             *5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจนิเทศและ   -   1,250 คน          -       2,503,700    2,503,700  100.00   พื้นฐาน
           ติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน   80 โรง
              6) เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ตาม  105,575 คน  105,575 คน   1,262,115,400    1,262,115,400     -       -      พื้นฐาน
           กฎหมายโรงเรียนเอกชน มาตรา 73(3)
              7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างคุณธรรม   600 โรง   25,000 คน   (3,413,900)    3,366,200    -47,700   -1.40   ยุทธศาสตร์
           จริยธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนคุณธรรม   250 โรง
              8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการ  320 โรง   800 คน    (2,365,800)    2,365,800     -       -      ยุทธศาสตร์
           เรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษา        390 โรง
              9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการใช้  180 คน   40 คน   (5,400,000)    1,280,400    -4,119,600   -76.29   ยุทธศาสตร์
           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน
             10) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพการ  767 โรง   532 คน    (5,095,700)    5,095,700     -       -      ยุทธศาสตร์
           จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการ  800 โรง
           จ าเป็นพิเศษ
             11) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจใน  36,500 คน  35,770 คน    22,090,700    15,540,600    -6,550,100   -29.65   บูฯจชต.
           สถานศึกษาเอกชน
             12) โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพและการมี  450 คน   450 คน    2,302,800     2,302,800     -       -      บูฯจชต.
           รายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน ใน
           สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
             13) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ  2,761 คน   1,320 คน    9,598,800     5,758,200    -3,840,600   -40.01   บูฯจชต.
           นักเรียน ในสถานศึกษาเอกชนจังหวัด
           ชายแดนภาคใต้
            *14) โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลาม   -   400 คน       -       1,706,000    1,706,000  100.00   บูฯจชต.
           ศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิดระดับอิสลามศึกษา
           ตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/
           ฮิจเราะฮฺศักราช 1437
            *15) โครงการงานมหกรรมวิชาการ   -   25 กิจกรรม            -       812,300       812,300  100.00   บูฯจชต.
           การศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้     974 คน
            *16) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข   -   38 โรง       -       7,163,000    7,163,000  100.00   บูฯยาเสพติด
           ปัญหายาเสพติด                       2,660 คน
             17) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้  223 โรง   330 โรง    4,161,400     3,478,500    -682,900   -16.41   บูฯยกระดับ
           สะเต็มศึกษา (STEM Education)
             18) โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน  350 โรง(กทม.)  363 โรง   1,043,100     1,664,700    621,600   59.59   บูฯยกระดับ
           ระดับการศึกษาภาคบังคับ                (กทม.)
             19) โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์  1,000 โรง   1,000 โรง    7,749,500     7,272,700    -476,800   -6.15   บูฯยกระดับ
           การเรียนการสอนปฐมวัย
             20) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ   -   2,147 โรง    52,529,400     52,529,400     -       -      บูฯยกระดับ
           เรียนระดับชาติ (O-NET)
            *21) โครงการพัฒนาระบบการประเมิน   -   3,250 โรง               14,361,100    14,361,100  100.00   บูฯยกระดับ
           มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา                         -




                                                         หน้าที่ -21-
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28