Page 28 - RUWA Prozesshandbuch
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Bearbeitungsprioritäten
                                                                 Priorität 1

                                                                 X1 Priorität 2
                                                                 X1 Priorität 3
                                                                 X1 Erledigt
                                                                 X1 Prio noch nicht definiert
                                                                 X1 Überarbeitet, muss noch besprochen werden



                         - Lieferscheine werden im Ordner «LS-Kreditoren» abgelegt

                         Rechnung trifft im Sekretariat ein
                         - Händische Erfassung Eingangsdatum, Zahlungsdatum unter Berücksichtigung der Skonto-
                           möglichkeiten
                         - Kontrollvergleich Rechnungsangaben mit Lieferschein, ist kein Lieferschein vorhanden,
                           geht Rechnung zur Kontrolle an Projektleiter (Besteller)
                         - Rechnung wird dem Projekt zugeordnet, situativ in Absprache mit PL

                         Rechnung ist «plausibel»
                         - Erfassung im Programm Contria / Kreditoren
                           -  Händische Erfassung der OP-Nummer
                           -  Lieferantenzuordnung
                           -  Kontierung
                         - Ablage der Rechnung im Ordner «offene Kreditoren»
                             -  Ablage nach Zahlungstermin

                         Erstellung wöchentlicher Zahlungslauf durch Sekretariat
                         - Festlegung der zu zahlenden Rechnungen
                         - Gesamtbetrag
                         - Auflistung der Konto-Stände
                         - Erstellung Zahlungsläufe (ohne Auslösung)
                         - Weiterleitung der Unterlagen an GL

                         Zahlungsläufe überprüfen durch GL
                         - Basierend auf dem Vorschlag Sekretariat entscheidet die GL
                           -  Zahlungen auslösen / zurückstellen
                           -  Zahlungskonto definieren, Auslösung der Zahlungsläufe durch GL
                         - Rückmeldung an Sekretariat

                         Belastungsanzeige trifft ein
                         - Händische Markierung auf Kreditoren
                           -  Zahlungsdatum
                           -  Zahlungskonto

                         Ablage der Kreditoren
                         - Kreditoren werden im Ordner «Bezahlte Kreditoren» abgelegt
                           -  Alphabetisch, innerhalb des Buchstabens nach Zahlungsdatum







                ruwa holzbau                                                                   28
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