Page 154 - OPERASIONAL
P. 154

Simpanan            Tidak terkait dengan simpanan wajib dan pensiun

                      Syarat lainnya
                                          Untuk instalasi listrik atau kenaikan daya listrik ada syarat tambahan
                                           untuk diserahkan kepada pihak PLN dan sebagai arsip, yaitu:
                                            o  Fotocopy KTP Anggota dan Suami 2 lembar
                                            o  Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 2 lembar
                                            o  Materai 6000 2 lembar*
                                            o  Surat  keterangan  subsidi  PLN  dari  Kantor  Desa  dibawa  ke
                                                kecamatan  (TNPN2AK)  yaitu  formulir    subsidi  PLN  yang

                                                dititipkan didesa (bagi yang mau bersubsidi dengan manfaatnya
                                                pembayaran bulanan setengahnya dari tarif non subsidi)*
                                            o  Rekening listrik tetangga terdekat (jika ada)*
                                            o  Denah lokasi rumah anggota*
                                      ‘*Tidak wajib atau tergantung situasi dan kondisi.


               E.  REFERENSI

                     1.  Petunjuk dan Keputusan Manajemen KOMIDA
                     2.  Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga

               F.  PENANGGUNGJAWAB / PEJABAT TERKAIT

                      Staf Lapang             Melakukan  sosialisasi  produk,  menerima  pendaftaran  calon
                                              peminjam,  mengambil  data  anggota,  melakukan  pencairan
                                              pembiayaan (distribusi barang ke anggota), komunikasi dengan
                                              pihak PLN  serta bertanggungjawab  pembayaran pembiayaan.

                      Staf MIS Cabang         Melakukan  input  data  informasi  anggota,  input  pengajuan
                                              pembiayaan  di  MDIS,  print  out  dokumen  sesuai  kebutuhan,
                                              membuat  laporan  dan  mengirimkan  data  dan  pengajuan  ke
                                              kantor pusat.

                      Staf      Administrasi  Melakukan  pengarsipan  terkait  pembiayaan  ARTA,  membuat
                      Cabang                  rekap  jenis  barang  yang  diajukan  dan  yang  sudah  diserahkan
                                              kepada anggota.

                      Manager Cabang          Melakukan  verifikasi  calon  peminjam,  menyatakan  layak  atau
                                              tidak  layak  calon  peminjam,  membangun  komunikasi  dengan
                                              PLN, mendampingi pencairan pembiayaan jika diperlukan serta
                                              melaporkan  perkembangan  pembiayaan  ARTA  kepada  atasan
                                              yang terkait.

                      Koordinator Cabang      Bertanggungjawab  melakukan  peningkatan  kapasitas  staf
                                              dibawah  koordinasinya  terkait  produk  pembiayaan  ARTA  serta
                                              melakukan       uji    kelayakan      manager      cabang
                                              mengimplementasikan pembiayaan ARTA.

                      Manager Regional        Bertanggungjawab  melakukan  peningkatan  kapasitas  staf
                                              dibawah  koordinasinya  terkait  produk  pembiayaan  ARTA  serta
                                              melakukan  uji  kelayakan  untuk  koordinator  cabang  manager
                                              cabang mengimplementasikan pembiayaan ARTA.

                      Staf Kantor Pusat       Melakukan  pengajuan  barang  ke  pihak  ketiga  jika  diperlukan
                                              serta bertanggungjawab penerimaan dan pembayaran faktur ke
                                              pihak ketiga.


               SOP Operasional 2017
                                                                                                       153
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159