Page 48 - WORKING WITH UNFPA EM PT
P. 48

As ONGs financiadas exclusivamente através da modalidade de pagamento directo
                devem, trimestralmente, apresentar um formulário FACE separado, a fim de solicitar
                os seus custos de suporte. A ONG deve incluir uma lista de todos os pagamentos
                directos processados durante o período abrangido pelo relatório, juntamente com o
                formulário FACE.

                         8.4.1.   Entrada de dados do PD
                    Todos os PDs devem ser processados utilizando o GPS. A solicitação de dados
                    do  PD  pode  ser  feita  pelos  usuários  de  PI  ou  pelos  usuários  do  UNFPA,  a
                    solicitação do PI. Para inserir os dados de um PD, o PI segue as seguintes etapas:

                        a.  No  fim  da  página  de  Gestão  do  eFACE,  clique  na  página  Solicitar
                           Pagamento Directo "Request Direct Payment". Isto levará o utilizador
                           ao  separador  Actividades  do  novo  PD.  A  solicitação  contém  três
                           separadores: Actividades, Formulário FACE e Aprovação. A maior parte
                           da entrada de dados será feita no separador Actividades, razão pela qual
                           é  definida  como  a  primeira  página.  A  identificação  da  solicitação
                           "IDRequest”  apresentará  "Novo"  até  ser  guardado, onde  será  dada  uma
                           identificação específica.
                        b.  A solicitação de clonagem pode ser usada para copiar dados existentes
                           para uma nova solicitação do PD. Isto é útil quando são feitos vários
                           pagamentos ao longo do ano para o mesmo fornecedor.
                        c.  A moeda FACE é padronizada para o plano de trabalho, porém pode ser
                           alterada para reflectir a moeda em que o PD será feito.
                        d.  "Carregar a factura "Upload invoice" para carregar a factura necessária
                           e  quaisquer  outros  documentos  relevantes.  A  página  de  carregamento
                           permite que o PI forneça descrições para cada documento carregado.
                        e.  Verificar se as especificações do fornecedor estão correctas no separador
                           de informações do mesmo. Esta secção será expandida por padrão. Se a
                           informação do fornecedor estiver  incompleta ou incorrecta, o PI deve
                           entrar em contacto com o UNFPA para solicitar a inclusão do fornecedor
                           no menu suspenso ou para corrigir a informação.
                        f.  Informações de Pagamento - o PI deve preencher todos os campos desta
                           secção, pois são obrigatórios.
                        g.  Importar  actividades  para  a  solicitação,  ao  clicar  no  botão  Importar
                           actividade  "Import  Activity". A página de  Actividades de Importação
                           será aberta e permitirá que o PI Seleccione actividades para importar na
                           identificação  da  solicitação  "IDRequest".  Selecciona  as  actividades  de
                           plano  de  trabalho  apropriadas  para  as  quais  os  fundos  estão  a  ser
                           utilizados e clique em Importar para FACE "Import to FACE".






            48 | Manual para Parceiros Implementadores - Revisão de Outubro 2019
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53