Page 298 - AR DPBM-2016--SMALL
P. 298
Ikhtisar Utama Laporan Manajemen Profil Dana Pensiun Bank Mandiri
Key Financial Highlights Management Report Dana Pensiun Bank Mandiri Profile
Control Activities Control Activities
• DPBM telah memiliki 25 Pedoman pelaksanaan GPFG • DPBM already has 25 Guidelines for GPFG implementation
dan tahun 2016 DPBM telah melakukan review Standar and in 2016 DPBM reviewed the Operating Standards for
Operating Investasi, Akuntansi dan Kepesertaan. Investment, Accounting and Membership.
• Teknologi informasi DPBM telah dilakukan pengembangan • DPBM information technology has been implemented
sesuai dengan kebutuhan mencakup penambahan sistem in accordance with its development needs including
informasi pada modul investasi dengan penambahan the addition of information systems for the investment
investasi Tabungan, Sertifikat deposito dan modul module with additional Savings investments, Certificates
kepesertaan pada proses pembayaran manfaat pensiun. of deposit and membership modules for the process of
pension benefit payments.
Information and Communication Information and Communication
• Sistem informasi DPBM telah menghasilkan laporan yang • The DPBM information system produces sufficient and
cukup dan menyeluruh untuk menggambarkan kondisi comprehensive reports to describe the financial condition,
keuangan, kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan compliance with applicable rules and regulations, for its
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dalam decision-making efforts.
upaya pengambilan keputusan.
• DPBM melakukan rekonsiliasi antara data akuntansi • DPBM performs reconciliations between accounting data
dengan sistem informasi setiap bulan dan hasilnya and information systems every month and the results are
didokumentasikan secara tertib sebagai bagian dari documented in an orderly manner as part of the audit trail
persyaratan proses jejak audit process requirements
Monitoring Activity Monitoring Activity
• Menugaskan controller (Divisi Internal Audit) secara • A controller (Internal Audit Division) is periodically assigned
berkala untuk mengkaji ulang terhadap penilaian to review risk assessment, analyze operational data, review
risiko, menganalisis data operasional, mengkaji ulang the implementation of the Work and Budget Plan (RKA)
pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan and provide suggestions for improvement.
memberikan saran perbaikan.
• Melakukan kontrol pelaksanaan rencana kerja dan kinerja • The routine execution of work plan performance control is
secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali. conducted every 3 (three) months.
Secara keseluruhan DPBM melaksanakan pengendalian Overall DPBM executes internal control effectively in
internal secara efektif sesuai dengan tujuan, kebijakan, ukuran accordance with the objectives, policies, size and development
dan perkembangan DPBM sehingga dapat menghasilkan of DPBM so as to optimize management with performance
optimalisasi pengelolaan dengan kinerja melebihi target yang exceeding the targets set with due attention to compliance
ditetapkan dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap with regulations and applicable legislation.
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
298 Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri

